<dd id="cgqmy"><nav id="cgqmy"></nav></dd>
<center id="cgqmy"></center>
  •  索引號 11330206002957041H/2021-148451
     組配分類 部門預算  發布機構 新碶街道
     成文日期 2021-05-21  公開方式 主動公開
    關于寧波市北侖區新碶街道辦事處2021年預算草案的報告

    一、預算編制的指導思想

    根據2021年度街道經濟社會發展目標、國家宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要,結合上級部門對經濟工作的總體部署,街道2021年財政預算安排的指導思想是:全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和上級經濟工作會議精神,深化財政體制改革和加快轉變政府職能,落實預算法和深化預算管理制度改革決定要求,堅持厲行節約,精打細算,加大財政資金統籌力度,調整和優化支出結構,壓減一般性支出,優先保障重點支出,有效盤活存量資金,優化支出結構,全面推進績效管理,提高財政資金使用績效,為街道經濟社會持續平穩健康發展做好財力保障工作。

    二、財政重點收支政策

    面對復雜嚴峻的財政經濟形勢、依然艱巨的減稅降費任務和新冠肺炎疫情防控常態化,支出安排圍繞區“十四五”規劃和年度工作重點,優化財政支出結構,落實企業幫扶資金,穩就業、保民生,全力保障基本民生和重點項目支出。

    1.堅持穩中求進總基調,保障綜合財政實力。堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復,狠抓工業經濟、三產經濟、招商、投資等各項經濟發展重點工作,做好支柱企業的稅收入庫情況分析和2020年稅收同比下降超15%的重點稅源企業的下降原因調查。深化“三服務”,著力解決企業、群眾、基層在經濟社會發展中的難題,鼓足干勁、逆勢而上,保障財政收入穩定增長。

    2.堅持城鄉融合提品質,加速推進民生發展。打好“拆改組合拳”,繼續深入“兩整兩提”攻堅行動。保障各項民生實事工程穩步推進,加快老舊小區品質提升項目進度,扎實推進河道水質提標攻堅行動,保障垃圾分類小區合格率保持高位水平。加大教育投入力度,增加學前教育保障力度。加強基層醫療衛生保障力度,健全社會救助保障體系,推進居家養老服務,加強殘疾人、婦女兒童權益保護、慈善、紅十字等事業的投入。

    3.堅持基層治理出實效,維護社會和諧穩定。持續深化區域化黨建+社會治理“雙網融合”工作模式,加強“一中心、四平臺、九片區+十個分中心”的現代化治理能力。深入開展多主體、多層次、多領域的基層平安創建活動,提高群眾參與平安創建工作的積極性、主動性,努力提高平安三率。加強村、社區綜治工作中心和矛盾糾紛調解室規范化建設,優化街道矛盾調解中心體制和工作機制,把街道社會矛盾糾紛調處化解中心建成新型社會治理共同體,切實解決實際問題,惠及人民群眾。

    4.完善公務支出標準,嚴控行政運行成本。繼續嚴格執行中央八項規定,健全厲行節約長效機制。從嚴從緊編制“三公經費”、會議費、培訓費等一般性支出預算,原則上實行“負增長”,強化部門主體責任,集中財力保障重點項目建設和民生領域支出。

    三、預算收入情況

    1.財政總收入

    2021年街道計劃完成財政總收入500000萬元,比上年增加12.7%,其中:完成正常性稅收465000萬元、完成引進三產及新增三產20000萬元、完成教育費附加15000萬元。

    2.一般公共預算收入

    2021年,街道計劃完成一般公共預算收入254860萬元,比上年增長11.1%。

    按照現行財政體制計算,本街道計劃完成體制結算收入51875萬元,比上年下降2.3%,其他轉移支付2000萬元,動用預算穩定調節基金3008萬元,另代管資金專戶收入8945萬元,全街道可用財力為65828萬元。

    四、預算支出情況

    2021年,街道計劃安排一般公共預算支出53875萬元,剔除上級補助2000萬元后,比上年增長1.3%,結余3008萬元,轉入預算穩定調節基金。另代管資金專戶支出8945萬元。

    全街道一般公共預算支出中(剔除上級補助支出),部分重點支出完成情況為:公共安全支出410萬元,比上年下降5.5%,下降的主要原因是外口管理經費減少75萬元,派出所改造經費減少76萬元;教育支出31202萬元,比上年下降0.6%;文化體育與傳媒支出100萬元,比上年增加1.0%;社會保障和就業支出3896萬元,比上年增加9.9%,增加主要原因是增加社區經費177萬元,增加殯葬工作經費154萬元,增加老齡經費20萬元,增加社救站經費16萬元;醫療衛生與計劃生育支出247萬元,比上年下降19.8%,下降的主要原因是疫情防控經費減少100萬元;城鄉社區支出7629萬元,比上年下降5.4%,下降的主要原因是減少環衛經費500萬元(共7000萬元預算,其中2000萬放在代管資金專戶中支出);農林水支出438萬元,比上年下降6.8%,下降的主要原因是減少林業支出75萬元(在代管資金專戶支出)。另代管資金專戶支出8945萬元,比上年增加18.6%。

    預算支出中,具體支出完成情況為:

    (1)一般公共服務支出6358萬元,代管資金支出182萬元,合計6540萬元。其中行政及事業人員經費3259萬元、編外人員經費1350萬元、后勤及物業412萬元、公用經費500萬元、人大50萬元、財政辦35萬元、組織242萬元、紀檢32萬元、宣傳200萬元、婦聯11萬元、團委10萬元、工會73萬元、武裝100萬元、司法70萬元、關工委30萬元、機關黨工委6萬元、科協5萬元、老干部活動經費17萬元、派駐單位重點獎125萬元、其他行政支出13萬元。

    (2)公共安全支出410萬元,代管資金支出483萬元,合計893萬元。其中治安經費170萬元、派出所經費155萬元、交通管理站182萬元、治安巡邏隊156萬元、外口管理經費25萬元、大港綜治中心40萬元、平安創建48萬元、下史物業78萬、其他綜治工作經費39萬元。

    (3)教育支出31202萬元,代管資金支出950萬元,合計32152萬元。其中區核教師人員及公用經費30427萬元、其他教育支出1725萬元。

    (4)文化體育與傳媒支出100萬元,代管資金支出150萬元,合計250萬元。其中文化站經費250萬元。

    (5)社會保障和就業支出3896萬元,代管資金支出1045萬元,合計4941萬元。其中社區經費4139萬元(包括區聘社工人員經費2300萬元、社區工作經費825萬元、“兩整兩提”小區品質提升工程120萬元、社區建設工程200萬元、無物業小區物業管理485萬元、一區一品工作50萬元、物業管理考核50萬元、社區培訓經費10萬元、社會組織登記成立經費41萬元、省級實驗區創建經費20萬元、社會組織發展中心經費30萬元、社區其他費用8萬元)、社救站經費72萬元、殯葬工作經費160萬元、老齡工作經費100萬元、單位養老金及離退休金470萬元。

    (6)醫療衛生與計劃生育支出247萬元,代管資金支出555萬元,合計802萬元。其中計劃生育經費152萬元、公共衛生經費150萬元,人普經費500萬元。

    (7)城鄉社區支出7629萬元,代管資金支出4550萬元,合計12179萬元。其中環境衛生管理站7000萬元,城管執法中隊經費2566萬元,城建支出750萬元(包括老小區整治100萬元、永久殯儀服務中心項目130萬元、灰管路許胡段改造工程65萬、高塘海享大舞臺工程70萬、水質提升項目60萬元、拆后綜合利用及綠化工程50萬元、市政維護及基礎設施建設170萬元、危舊房監測及加固50萬元、其他費用55萬元),綜合指揮中心220萬元,發展服務辦經費400萬元,安監所經費130萬元,大港基地辦經費13萬元、“兩整兩提”專項經費400萬元、垃圾分類辦經費700萬元。

    (8)農林水支出438萬元,代管資金支出630萬元,合計1068萬元。其中農業支出21萬元、林業支出75萬元,水利支出535萬元(包括河道保潔150萬元、內河水質治理及橋梁維修項目330萬元、碶閘及泵站管理35萬元、三防經費20萬元)、對村民委員會和村黨支部補助255萬元,其他農林水支出182萬元。

    (9)住房保障支出995萬元。

    (10)其他支出代管資金支出200萬元。

    (11)預備費600萬元,代管資金預備費200萬元,合計800萬元。

    2021年“三公經費”支出40.1萬元(同期49.5萬元),同比下降18.99%。





    Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 A黄片